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率续创新高极光Q3营收1,400万美元,开发者服务收入同比显著增长48%美股季

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美股研究社获悉,本轮数据截至2021年3月6日根据Refinitiv Datastream数据,据极光Aurora消息,1990-2019年,2021年11月23日,标普500指数日均回报率走势具有明显的季节效应,深圳——领先的移动者服务提供商极光(Aurora Mobile,8-9月通常下跌,纳斯达克股票代码:JG)(以下称“极光”或“公司”)今日公布截至2021年9月30日第三季度未经审计的财报。

2021年第三季度核心财务数据(只含SAAS业务#)

·收入为9,050万元(1,400万美元),而10-12月整体震荡上扬,同比增长38%。

·毛利润为6,740万元(1,050万美元),并在年尾达到全年水平。若这个规律继续有效,同比增长38%。

·毛利率为74.4%,那么意味着标普500指数今年剩下的时间概率会上涨,2020年同期为74.7%。

#SAAS业务包括者服务和行业应用。从2021年第一季度开始,续创新高。周一(11月22日),SAAS业务是公司唯一贡献收入的业务。

2021年第三季度财务数据(集团层面,鲍威尔获得提名连任美联储,用于比较的2020年第三季度数据包含精准营销业务的贡献)

·收入为9,050万元(1,400万美元),一向鸽派的美联储理事布雷纳德获提名为美联储副,同比下降17%。

·营收成本为2,320万元(360万美元),同比下降60%。

·毛利润为6,740万元(1,050万美元),同比增长32%。

·总运营费用为1.037亿元(1,610万美元),同比增长6%。

·净亏损为3,560万元(550万美元),2020年同期净亏损为4,370万元。

·经调整的(非公认会计准则)净亏损为2,620万元(410万美元),2020年同期经调整的净亏损为3,690万元。

·经调整的(非公认会计准则)息税折旧摊销前亏损(ADJUSTED EBITDA)为1,610万元(250万美元),2020年同期亏损为2,200万元。

2021年第三季度核心业务数据

·累计移动应用安装量,即至少使用过一项极光者服务的移动应用数量,由2020年9月30日的164.5万增长至2021年9月30日的178.6万。

·月度独立活跃设备数量由2020年9月的13.9亿增长至2021年9月的14.4亿。

·累计SDK安装量由2020年9月30日的438亿幅增长至2021年9月30日的554亿。

·付费客户数量由2020年第三季度的2,405增长至2021年第三季度的2,729。

极光创始人兼首席执行官罗伟东表示:“这是我们自2021年伊始以纯SAAS模式开展业务以来的第三个季度。我们专注于打造和发展SAAS业务的努力卓有成效,第三季度SAAS业务在包括收入、毛利润等方面的财务表现稳中有升,经调整的息税折旧摊销前亏损较去年同期收窄27%,显示出强有力的经营杠杆效应。

SAAS业务收入再创季度新高,主要得益于者服务收入同比幅提升48%,行业应用收入同比增长18%。集团毛利率从去年同期的47%幅提升至74.4%,这是我们成功转型至纯SAAS业务模式所取得的成效。SAAS业务毛利润的显著增长主要得益于收入同比增长38%。

我们持续的收入增长源自团队不懈的努力以及者服务产品创新的重点举措。2021年第三季度,我们的核心极光推送(JPush)产品推出了全新升级的,免费版的厂商通道“HUB功能”,让移动应用者可以轻松地将7厂商通道集成至他们的应用中。这一新功能是我们进程的一个里程碑,通过非常简单和高效的集成步骤帮助者极提升移动应用的推送效果,并巩固了公司作为领先推送服务提供商的地位。

作为2021年新推出的几款产品之一,极光VAAS(视频即服务解决方案)产品引发了众多客户的兴趣。例如,本季度,智能家居行业最知名的制造商之一开始在他们的智能家电上测试我们的VAAS产品,并计划在不久的将来广泛推出。通过针对不同用户群体提供量身定制的短视频内容并展示在不同的设备上,我们的VAAS产品不断满足客户需求,增加用户粘度和用户留存时间。我们相信VAAS产品具有广阔的市场潜力和应用前景。”

极光总裁陈菲表示:“2021年第三季度,者服务收入为6,470万元,同比显著增长48%。同比收入的有力增长主要由于订阅服务收入增长32%及增值服务收入幅攀升84%的推动所致。

订阅服务收入为3,980万元,同比增长32%,这主要得益于新客户的有效拓展。非消息推送产品的收入贡献从去年同期的31%提升至43%,这是我们对非消息推送产品持续开展交叉销售的积极成果。

者服务中的增值服务,包括极光联盟产品和广告SAAS业务,本季度再次取得亮眼表现,收入达到2,490万元,较去年同期的1,350万元幅增长84%。自推出以来,极光联盟产品倍受欢迎、需求不断增长,而小程序和APP拉活广告的需求在2021年第三季度贡献了极光联盟产品收入的分份额。

我们的行业应用包括金融风控、行业洞察以及商业地理,本季度收入稳步提升,同比增长18%,其中分的收入增长来自金融风控业务。本季度,金融风控业务的每用户平均收入同比幅增长37%,带动其收入同比提升35%,对金融风控产品的强劲需求为我们在各季度获客与用户留存打下坚实基础。”

极光首席财务官黄尚能表示:“这是我们开展纯SAAS业务模式的第三个季度,我们对收入表现非常满意,同样对我们的财务流动性指标感到欣喜。

我们的应收账款周转天数持续下降,从2020年第三季度的45天幅缩减至本季度的39天,与上季度趋势相似,这主要得益于从传统精准营销业务向SAAS业务的转型、审慎的信用政策以及我们对应收账款收款的改进举措。本季度末,代表客户预付款的递延收入余额为1.19亿元,已连续六个季度超过1.0亿元。我们相信过去三个季度积聚的增长势头将在未来几个季度继续带来更稳健的业绩表现。”

2021年第三季度财报

收入为9,050万元(1,400万美元),与2020年同期的1.086亿元相比下降17%,主要由于2020年年底公司已退出精准营销业务,导致精准营销业务的收入同比下降100%,但为者服务收入同比增长48%和行业应用业务收入同比增长18%的强劲表现所分抵消。特别值得一提的是,者服务中的增值服务收入同比幅增长84%。

营收成本为2,320万元(360万美元),与2020年同期的5,750万元相比减少60%,主要是由于公司已于2020年年底完全退出精准营销业务,媒体成本减少3,270万元。

毛利润为6,740万元(1,050万美元),虽然收入同比下降17%,但毛利润与2020年同期的5,110万元相比增长32%,这是公司将重心从低利润率的传统精准营销模式成功转型至高利润率的纯SAAS业务模式所取得的成效。2021年第三季度的毛利润100%来自SAAS业务的贡献。

总运营费用为1.037亿元(1,610万美元),与2020年同期的9,770万元相比增加6%。

·研发费用为5,550万元(860万美元),与2020年同期的4,560万元相比增加22%,主要是由于员工成本增加560万元,以及为了支持SAAS业务扩张增加的650万元的云成本费用,但为折旧费用减少110万元所分抵消。

·销售及市场推广费用为2,940万元(460万美元),与2020年同期的2,800万元相比增加5%,主要由于员工成本增加160万元。

·管理费用为1,880万元(290万美元),与2020年同期的2,410万元相比减少22%,主要由于公司全方位、通力执行严格的财务管控措施取得成效,坏账准备减少690万元,但为员工成本增加80万元所分抵消。

营业亏损为3,640万元(560万美元),2020年同期营业亏损为4,660万元。

净亏损为3,560万元(550万美元),2020年同期净亏损为4,370万元。

经调整的(非公认会计准则)净亏损为2,620万元(410万美元),2020年同期经调整的净亏损为3,690万元。

经调整的(非公认会计准则)息税折旧摊销前亏损(ADJUSTED EBITDA)为1,610万元(250万美元),2020年同期亏损为2,200万元。

截至2021年9月30日,公司持有的现金及现金等价物、受限资金及短期投资从截至2020年12月31日的4.362亿元减少至2.814亿元(4,370万美元),这主要是由于3,500万美元可转换票据已于2021年4月全赎回所致。

业务展望

基于当前掌握的信息,公司预计全年总收入在3.50亿元至3.60亿元之间,同比增长在36%至40%之间;全年毛利率指引保持不变,预计超过70%。

请注意,出于有意义的比较目的,用于计算增长率的上一年度收入数据剔除了精准营销业务收入。上述预测基于现时市况,反映公司目前对市场、营运状况及客户需求的初步看法,未来均可能发生变化。

股票回购计划进展

截至2021年9月30日,公司已经回购920,606股美国存托股票(ADS),2021年第三季度未进行回购。

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